2021年3月,注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)中達(dá)公司上年度賬目時(shí),查閱銀行存款日記賬,發(fā)現(xiàn)有一筆暫存款452 000元,對(duì)方科目為”應(yīng)付賬款”,決定進(jìn)一步查證。調(diào)閱2020年5月20日10#記賬憑證: 借:銀行存款 452 000 貸:應(yīng)付賬款 452 000 若確認(rèn)是該單位將正常的銷售收入做”應(yīng)付賬款”處理,該批產(chǎn)品銷售金額400 000元,成本300 000元,會(huì)計(jì)人員沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。中達(dá)適用增值稅稅率13%請(qǐng)作出調(diào)整分錄。

學(xué)堂用戶9xqip7
于2022-06-21 19:05 發(fā)布 ??565次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-06-21 19:07
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是
借:應(yīng)付賬款 452 000,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)52 000
借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300 000 , 貸:庫(kù)存商品300 000
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你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是
借:應(yīng)付賬款 452 000,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)52 000
借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300 000 ?,?貸:庫(kù)存商品300 000
2022-06-21 19:07:19
借銀行33900,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3900,你之前那個(gè)貨款和增值稅應(yīng)該是有一個(gè)錯(cuò)的吧。
2024-01-08 08:53:56
你好,現(xiàn)金和銀行日記賬根據(jù)資金流水登記,不用等會(huì)計(jì)記賬。
2022-03-22 21:58:56
你好,企業(yè)將存款收入7800元,誤記為8700元(記賬憑證無(wú)誤)
那就會(huì)導(dǎo)致?銀行存款日記賬 虛增了900,就需要計(jì)入?銀行存款日記賬的減方
2022-03-08 19:25:29
你好,是先做銀行存款的憑證,然后根據(jù)憑證登記日記賬的。
2023-11-27 16:23:50
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