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學堂用戶2ebnht
于2022-06-19 22:45 發布 ??1029次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-06-19 22:46
你好,學員借銷售費用50000應交稅費應交增值稅3000貸銀行存款53000
學堂用戶2ebnht 追問
2022-06-19 23:38
甲公司結轉本月發出產品的成本2600000元,其中所負擔的存貨跌價準備為40000元。請寫出甲公司結轉成本的分錄。
冉老師 解答
2022-06-20 07:37
借主營業務成本2600000-40000存貨跌價準備40000貸存貨2600000
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某公司2017年4月5日為拓展產品銷售市場發生業務招待費50 000元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為3 000元,已用銀行存款支付價款和稅款。完整的會計分錄
答: 你好,學員 借銷售費用50000 應交稅費應交增值稅3000 貸銀行存款53000
業務招待費開的是增值稅專用發票,能抵扣進項嗎
答: 你好,業務招待費開的是增值稅專用發票,進項是不能抵扣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司發生的業務招待費取得增值稅專用發票,能抵扣稅嗎
答: 不能抵扣增值稅,不過可以抵扣企業所得稅
招待客戶開的住宿專票,計入管理費用 業務招待費,開的住宿發票是專票需要進項轉出嗎
討論
業務招待費的專用發票可以抵扣嗎?
業務招待費的專票不能抵扣增值稅?
老師好,公司收到一張住宿專用發票,用于客戶招待所用,入賬“管理費用-業務招待費”,請問這張住宿發票用于招待,能抵扣進項稅額嗎?
業務招待費發生的住宿費專用發票進項稅是不是不可以抵扣?其他正常發生的住宿費發票可以抵扣吧?
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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學堂用戶2ebnht 追問
2022-06-19 23:38
冉老師 解答
2022-06-20 07:37