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送心意

好菇涼

職稱中級會計師

2022-06-19 17:26

1.銷售商品借應收賬款 2034000   貸主營業務收入1800000  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)234000
  2.  8月8日付款  借銀行存款1962000   財務費用36000  貸應收賬款1998000   
  3.   8月19日付款  借銀行存款1998000  財務費用18000  貸應收賬款2016000
  4.   8月29日付款  借銀行存款2034000  貸應收賬款2034000

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你好 借:長期待攤費用等科目??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
2022-04-09 20:01:46
1.銷售商品借應收賬款 2034000? ?貸主營業務收入1800000? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)234000 2.? 8月8日付款? 借銀行存款1962000? ?財務費用36000? 貸應收賬款1998000? ? 3.? ?8月19日付款??借銀行存款1998000? 財務費用18000? 貸應收賬款2016000 4.? ?8月29日付款??借銀行存款2034000? 貸應收賬款2034000
2022-06-19 17:26:52
同學你好,1,借,原材料,60萬元,應交稅費-應交增值稅-進項,7.8萬元,貸,應付票據,67.8萬元。 2,借,長期股權投資,46.33萬元,貸,原材料,41萬元,應交稅費-應交增值稅-銷項,5.33萬元。 3,借,應收賬款,22.6萬元,貸,主營業務收入,20萬元,貸,應交稅費-應交增值稅-銷項,2.6萬元。結轉成本,借,主營業務成本,16萬元,貸,庫存商品,16萬元。
2022-05-04 00:09:31
你好,學員,因為收到發票進項稅可以抵扣,所以借方的
2023-10-01 15:24:00
你好,不對。正確的分錄是 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2022-12-19 20:19:11
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