

老師你好 ,我公司之前在代理記賬 那里記賬,接回來之后發(fā)現(xiàn)他把其他公司的發(fā)票放到我們公司里邊 ,發(fā)生在21年1月份 ,有關(guān)管理費(fèi)用和稅控設(shè)備抵稅的發(fā)票,這個現(xiàn)在需要怎樣處理
答: 這個首先要聯(lián)系對方,要求對方改正。如果無法溝通,需要單獨(dú)把這些發(fā)票做重瞼剔除。
企業(yè)當(dāng)月購買稅控設(shè)備當(dāng)月抵扣,需要先借管理費(fèi)用,再當(dāng)月抵稅再沖減管理費(fèi)用是這樣做賬的嗎
答: 可以的,可以這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,個稅從3-7月只報了老板自己的個稅報的是3000,做了兩筆分錄,一筆是計提,借:管理費(fèi)用-管理人員工次3000 貸:(是代理記賬公司做的)9月我在稅務(wù)大要更正了3-7的所有發(fā)工資的職工,(也包括老板)老師你說以前3-7月 做的老板的工資還有管他不?
答: 你好,實(shí)際你們支付出去嗎?
老師,我想問一下,我們?nèi)ツ甑馁~是代理記賬公司做的,去年管理費(fèi)用無發(fā)票還差發(fā)票9000多,今年我重新建賬我應(yīng)該怎么做才能去沖9000多呢
抵減防偽稅控設(shè)備費(fèi)用應(yīng)該是沖減管理費(fèi)用吧?為什么實(shí)操答案寫的管理費(fèi)用是借方負(fù)數(shù),而不是貸方正數(shù)呢?
請問一下,電氣設(shè)備檢修試驗(yàn)清掃的費(fèi)用能進(jìn)管理費(fèi)用-修理費(fèi)嗎?謝謝!









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


