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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2022-06-11 20:56

你能不能具體一下你的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)公司,這兩個數(shù)據(jù)是沒辦法給出賬務(wù)處理的。

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你能不能具體一下你的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)公司,這兩個數(shù)據(jù)是沒辦法給出賬務(wù)處理的。
2022-06-11 20:56:02
您好,借庫存商品等,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款
2022-12-21 15:17:33
你好,結(jié)轉(zhuǎn)沒什么口訣 只是要把制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本 然后生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫存商品再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本就可以
2022-03-31 15:59:43
你好 3月1日收到,借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款 一個月后,甲企業(yè)向銀行貼現(xiàn),借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收票據(jù)
2022-03-21 14:32:49
您好,借:應(yīng)收票據(jù)? 1000? ?貸:應(yīng)收賬款? 1000 借:銀行存款 (票據(jù)到期值-貼現(xiàn)息后的凈額)1000%2B1000*3%*3/12-(1000%2B1000*3%*3/12)*12%*2/12=987.35 財(cái)務(wù)費(fèi)用(倒擠差額) 12.65 貸:應(yīng)收票據(jù)? 1000?
2024-10-10 21:57:53
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