老師,我公司因?yàn)闆]有資質(zhì),掛靠別人公司中標(biāo)工程項(xiàng) 問
你好,我們按工資薪金所得申報(bào)的 答
老師:匯算清繳年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表為 問
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機(jī)票,第三方代理機(jī)構(gòu)開的發(fā)票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票,屬于“服務(wù)費(fèi)”,不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可:只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn),就把賬補(bǔ)齊。 答


收到的分紅利潤之后再給股東分配可不可以這樣做處理計(jì)提 借:應(yīng)收股利 貸:利潤分配-未分配利潤收到 借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利再次分配 借:利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利 貸:銀行存款
答: 第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
老師好,所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交,分錄如下,可以不過應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅嗎?直接借利潤分配,貸銀行存款?借 利潤分配~未分配利潤貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅貸 銀行存款
答: 一、可以直接補(bǔ)提所得稅費(fèi)用 1、借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 2、借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,有三張去年的專用發(fā)票價款870.79,稅款 113.21,價稅合計(jì):984元做到了今年1月份賬里了,當(dāng)時做賬時,借:管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 984,貸:銀行存款984,我們?nèi)ツ甑睦麧?600多萬。1.不通過以前年度調(diào)整通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整可以嗎?2.稅款分離時借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 113.21,借:管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi) -113.21 調(diào)整賬務(wù)時: 借:管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-870.79 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-113.21,借:利潤分配-未分配利潤 -984 這樣做可以嗎
答: 您好。最好通過以前年度損益調(diào)整,可以,紅字沖回錯誤分錄,按正確金額重新做賬










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