

每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應(yīng)交增值稅—銷項稅2000,貸應(yīng)交增值稅—進項稅500(這是可抵的稅),應(yīng)交增值稅—未交稅金1500(這是下月申報要交的稅)對嗎
答: 您好: 每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應(yīng)交增值稅—銷項稅2000,貸應(yīng)交增值稅—進項稅500(這是可抵的稅),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,然后再借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅1500
請問增值稅及附加稅申報表中:附加稅是按增值稅(銷項-進項-加計抵減后的金額)計算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎









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實操學(xué)堂 追問
2022-06-10 10:43
小寶老師 解答
2022-06-10 10:44