

老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
老師好!我剛剛:在稅務局涉稅風險提示看到2019年我公司業務招待費超標我沒有扣除,我申報錯了,是工地工人的歺弗開了發票我在年度所得稅申報時報歺弗欄了,沒有調增,能改嗎
答: 你好;? ?你去申請修改下 ; 去改下年報? ?; 可以改的??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅年報,我公司業務招待費1050,調增420元,請問調增這部分是按25%繳稅嗎?還是按減免所得稅后的2.5%交稅?
答: 你調整之后,應納稅所得額是正數還是負數
業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎? ?對的,我企業財務報表年報已報完,現在做的企業匯算清繳,,業務招待費調整交所得稅?
業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎? ?對的,我企業財務報表年報已報完,現在做的企業匯算清繳,,業務招待費調整交所得稅?
匯算清繳業務招待費調整,調整完補交所得稅怎么做分錄?小企業會什準則。是不是業務招待費調整光在企業年報上填!年度財務報表和去年報表,季度所得稅報表都不動。










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