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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2022-05-31 16:03

以前年度多計收入需要進行發票紅字沖銷,也就是我們常說的沖紅。處理步驟如下:
1.先把以前年度的錯誤分錄沖紅:
借:應收賬款等(紅字金額)
貸:以前年度損益調整(****年主營業務收入)(紅字金額)
貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額(紅字稅額)
2.按去年正確的業務金額補記分錄:
借:應收賬款等(藍字金額)
貸:以前年度損益調整(*****年主營業務收入)(藍字金額)
貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額(藍字稅額)
3.以前年度損益調整的余額結轉至未分配利潤:
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配——未分配利潤

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以前年度多計收入需要進行發票紅字沖銷,也就是我們常說的沖紅。處理步驟如下: 1.先把以前年度的錯誤分錄沖紅: 借:應收賬款等(紅字金額) 貸:以前年度損益調整(****年主營業務收入)(紅字金額) 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額(紅字稅額) 2.按去年正確的業務金額補記分錄: 借:應收賬款等(藍字金額) 貸:以前年度損益調整(*****年主營業務收入)(藍字金額) 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額(藍字稅額) 3.以前年度損益調整的余額結轉至未分配利潤: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤
2022-05-31 16:03:45
同學您好,沒分的,科目錯了,就全錯了
2022-07-02 14:13:51
您好,報表能平的。
2017-05-10 13:09:33
你好,是的,您的理解完全正確
2022-01-01 09:59:24
你好 是多收款了還是少收款了?
2022-03-21 20:31:14
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