老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計(jì)分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點(diǎn)倉庫物料,采購補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對應(yīng)材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價,按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師我們公司是建筑業(yè),有幾個項(xiàng)目財(cái)務(wù)上分項(xiàng)目核算,增值稅附加稅也是分項(xiàng)目核算,現(xiàn)在有的項(xiàng)目開具了紅字發(fā)票,但本月就該項(xiàng)目就沒開具正數(shù)發(fā)票,面其它項(xiàng)目有開具發(fā)票,交稅時稅費(fèi)是混著沖抵,賬務(wù)我如何處理呢,
答: 你好,做賬的時候可以在二級科目帶上項(xiàng)目名稱。分開沖
老師我們公司是建筑業(yè),有幾個項(xiàng)目財(cái)務(wù)上分項(xiàng)目核算,增值稅附加稅也是分項(xiàng)目核算,現(xiàn)在有的項(xiàng)目開具了紅字發(fā)票,但本月就該項(xiàng)目就沒開具正數(shù)發(fā)票,面其它項(xiàng)目有開具發(fā)票,交稅時稅費(fèi)是混著沖抵,賬務(wù)我如何處理呢,回簽的老師自已要懂能說詳細(xì)點(diǎn),不能做到的就不要回答了,一個問題要提好多遍
答: 同學(xué)你好,分錄根據(jù)紅字發(fā)票正常對應(yīng)項(xiàng)目入賬,其他項(xiàng)目開具的也根據(jù)項(xiàng)目入賬,稅費(fèi)正常進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。你這么問是不是你的稅費(fèi)也進(jìn)行了項(xiàng)目輔助核算?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我們公司是建筑業(yè),有幾個項(xiàng)目財(cái)務(wù)上分項(xiàng)目核算,增值稅附加稅也是分項(xiàng)目核算,現(xiàn)在有的項(xiàng)目開具了紅字發(fā)票,但本月就該項(xiàng)目就沒開具正數(shù)發(fā)票,面其它項(xiàng)目有開下數(shù)發(fā)票,總計(jì)公司本月還是要交稅,但是分項(xiàng)目核算有的項(xiàng)目增值稅為負(fù),有的是正數(shù),繳納時是一起匯總繳的,賬務(wù)我如何處理
答: 同學(xué)你好 不同的項(xiàng)目不能混抵










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