

報(bào)稅的資產(chǎn)負(fù)債表和金蝶里的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,因?yàn)橐郧暗臅?huì)計(jì)在報(bào)稅系統(tǒng)里把其他應(yīng)收款和應(yīng)收帳款都放在流動(dòng)負(fù)債的預(yù)收賬款里了,說這樣賬面好看,這樣造成兩個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值不一樣,可以的嗎,麻煩老師幫忙解答下[抱拳][抱拳][偷笑]
答: 你好同學(xué),這樣的話,嗯還可以,能說得過去,但是盡量后期保持一致。
老師您好!流動(dòng)資金和流動(dòng)資產(chǎn)是一回事嗎?流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債,流動(dòng)資產(chǎn)包含:貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨 這些嗎?流動(dòng)負(fù)債包含:其他應(yīng)付款、短期借款、應(yīng)交稅費(fèi) 這些嗎?長期負(fù)債和短信負(fù)債與長期借款、短期借款是一回事嗎?
答: 您好,其實(shí)這些是一樣的,對(duì)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好老師,我現(xiàn)在在企業(yè)學(xué)做外賬,用的是億企代賬軟件,把銀行流水記賬了,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都生成憑證了,最后記的是普票費(fèi)用票,沒有進(jìn)行期末處理呢還,資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,其他應(yīng)收款余額在貸方,是不是費(fèi)用票計(jì)多了啊?還有預(yù)付賬款余額也在貸方,該咋辦呢?
答: 其他應(yīng)收款貸方表示你單位欠別人的 預(yù)付貸方也是欠別人的 你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎










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