老師,我問(wèn)下這兩個(gè)數(shù)據(jù)原值區(qū)別怎么去查詢啊 問(wèn)
你好,看看你房產(chǎn)稅那里是不是包括土地使用權(quán)的金額 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)下第一項(xiàng)殘值余額里面也沒(méi)明細(xì),也沒(méi)在 問(wèn)
你好,應(yīng)該是下面的總和! 沒(méi)殘值可能開(kāi)始沒(méi)考慮當(dāng)時(shí) 答
老師,問(wèn)下個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)收入需要交增值稅嗎 問(wèn)
你好,需要按照其他收益繳納增值稅6%如果是一般納稅人 答
非全日制小時(shí)工,按照工資薪金申報(bào),不用繳納社保。 問(wèn)
你好,據(jù)我所知,如果按照工資薪金申報(bào)就得繳納社保 答
請(qǐng)教一下,公司幫股東付的個(gè)人社保這部分,能稅前扣 問(wèn)
您好,這部分不能稅前扣除 答


2019年12月6 日東方公司委托乙公司銷(xiāo)售D產(chǎn)品,成本800萬(wàn)元.協(xié)議價(jià)為不含增值稅額1000萬(wàn)元,商品已發(fā)出。2019年12月18日乙公司實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票上注明,售價(jià)240萬(wàn)元,增值稅為31.20萬(wàn)元,同日東方公司收到乙公司開(kāi)來(lái)的代銷(xiāo)清單,注明已銷(xiāo)售代銷(xiāo)商品的20%,東方公司給乙公司開(kāi)具增值稅發(fā)票,2019年12月28 日收到貨款。試編制東方公司和乙公司相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
答: 借應(yīng)收賬款271.2 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入240 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅31.2
A企業(yè)委托B企業(yè)銷(xiāo)售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為100元/件,該商品成本60元/件,增值稅率17%。A企業(yè)收到B企業(yè)開(kāi)來(lái)的代銷(xiāo)清單時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明:售價(jià)10000元,增值稅1300元。B企業(yè)實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)具的增值稅發(fā)票上注明:售價(jià)12000元,增值稅為1560元。編制A和B兩家企業(yè)的會(huì)計(jì)分錄。
答: 您好,A企業(yè)將甲商品交付B企業(yè)時(shí): 借:委托代銷(xiāo)商品 6 000 貸:庫(kù)存商品 6 000 A企業(yè)收到代銷(xiāo)清單時(shí): 借:應(yīng)收賬款──B企業(yè) 11 300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10 000 應(yīng)交稅費(fèi)──應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 1300
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,增值稅小規(guī)模納稅人既開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,又開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的,增值稅普通發(fā)票是否可以免稅?
答: 如果是3%的普通發(fā)票的可以免








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暖暖老師 解答
2022-05-30 09:22
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2022-05-30 09:22
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