收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


費用成本類結轉424700元,收入類結轉438000元,計算本月應納所得稅費用(企業所得稅稅率為25%,沒有納稅調整事項),并結轉至"本年利潤”賬戶。將“本年利潤”賬戶余額轉入“未利潤分配”賬戶。按本月實現凈利利潤的10%提取法定盈余公積。這題分錄怎么算和寫呢?
答: 本月應納所得稅費用=(438000-424700)*25%=3325 借所得稅費用3325 貸應交所得稅3325 借本年利潤 貸所得稅費用3325 借本年利潤13300 貸未分配利潤13300 借未分配利潤13300*10% 貸盈余公積13300*10%
利潤轉增資本是要先做分配嗎?分配之前交所得稅及計提盈余公積的分錄要怎么做?整個利潤轉增資本的分錄要怎么做?
答: 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:盈余公積-法定盈余公積 借:盈余公積-法定盈余公積 貸:實收資本 應交稅費-個稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
利潤轉增資本是要先做分配嗎?分配之前交所得稅及計提盈余公積是做分錄的?
答: 未分配利潤無法直接轉增資本,需先分配至盈余公積,再用盈余公積轉入資本,會計分錄: 借:利潤分配—未分配利潤, 貸:盈余公積, 借:盈余公積, 貸:實收資本。









粵公網安備 44030502000945號



柚子味的 追問
2022-05-29 21:11
冉老師 解答
2022-05-29 21:14