做會(huì)計(jì)分錄:某年3月28日,華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司購(gòu)入一批原材料,材料已運(yùn)達(dá)企業(yè)并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票賬單等結(jié)算憑證尚未到達(dá)。月末時(shí),該批貨物的結(jié)算憑證仍未到達(dá),華聯(lián)公司對(duì)該批材料估價(jià)35 000元入賬。4月3日,結(jié)算憑證到達(dá)企業(yè),增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為36 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4 680元,貨款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付
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于2022-05-24 13:43 發(fā)布 ??2949次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-24 13:44
你好
3月28日
借:原材料 , 貸:應(yīng)付賬款-暫估
4月3日
借:應(yīng)付賬款-暫估 , 貸:原材料
借:原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款
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借原材料2020000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅261800
貸銀行存款2281800
2023-11-07 11:37:00
借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。
2022-04-14 09:11:38
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入2萬(wàn),
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)3200,
借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料15000。
2022-06-21 08:54:00
同學(xué)您好:借:原材料=10000+1000=11000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅=1390
貸:銀行存款=12390
2023-11-23 23:11:54
借:在途物資310000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39900
貸:銀行存款349900
2020-06-19 10:16:03
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2022-05-24 13:46