小菲老師好,剛剛問(wèn)您的問(wèn)題,是因?yàn)槿ツ暧泄P貨款要 問(wèn)
同學(xué)你好 這個(gè)是開(kāi)紅字發(fā)票 答
A公司現(xiàn)在是新成立B公司的股東,A公司工商年報(bào),在 問(wèn)
同學(xué),你好 選擇“是”的 答
你好,我想問(wèn)一下查社保繳費(fèi)基數(shù)在哪個(gè)網(wǎng)站看,因?yàn)?/a> 問(wèn)
您好,在社保費(fèi)管理客戶端查,你們公司是哪個(gè)申報(bào)的,可以要他直接導(dǎo)明細(xì)表給你 答
老師你好,我想問(wèn)一下,礦泉水加工企業(yè)看哪一類實(shí)操 問(wèn)
同學(xué),你好 可以看加工企業(yè)的,制造業(yè)的實(shí)操 答
我想問(wèn)下,子公司,用母公司的房子,水電也是母公司繳 問(wèn)
同學(xué),你好 做一份房租合同,母公司出租房屋給子公司 答


某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)主要生產(chǎn)銷售各種型號(hào)發(fā)電機(jī)組。某年7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)本月發(fā)出5月份以預(yù)收貨款方式銷售給某機(jī)電設(shè)備銷售公司的發(fā)電機(jī)組3臺(tái),每臺(tái)不含稅售價(jià)30000元,另向購(gòu)買方收取含稅裝卸費(fèi)3480元。(2)企業(yè)采取分期收款方式銷售給某單位大型發(fā)電機(jī)組1臺(tái),合同金額為237300元。合同規(guī)定7月、8月、9月3個(gè)月每月收款79100元。(3)為本企業(yè)職工幼兒園專門自制發(fā)電機(jī)組1臺(tái),本月移送安裝。該設(shè)備賬面成本為35000元,無(wú)同類型產(chǎn)品銷售價(jià)。(4)外購(gòu)原材料1批,增值稅專發(fā)上注明的稅額為6800元,款已支付并取得增值稅專用發(fā)票,但發(fā)票本月未獲認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料,按序號(hào)回答下列問(wèn)題,如有計(jì)算,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額
答: 1)計(jì)算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額6800
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品。2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(為便于核算,相關(guān)的業(yè)務(wù)只考慮增值稅,并假設(shè)本月的進(jìn)項(xiàng)稅額在當(dāng)月予以抵扣,銷售商品和購(gòu)買商品進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬結(jié)算。本次一般貨物的稅率為13%)(5)6號(hào)銷售給本企業(yè)職工外觀損傷的乙產(chǎn)品20件,每件不含稅售價(jià)2000元,成本1200元;(6)7號(hào)將價(jià)值33萬(wàn)(不含稅)的丙產(chǎn)品投資于B企業(yè),另無(wú)償贈(zèng)送給B企業(yè)價(jià)值7萬(wàn)元(不含稅)的丙產(chǎn)品;(7)9號(hào)外購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款1000萬(wàn)元,增值稅1
答: 6借銀行存款45200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5200
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1. 簡(jiǎn)答題某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):購(gòu)買原材料1000噸,每噸100元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅13000元,支付運(yùn)費(fèi)1000元,(不含稅)。購(gòu)買不需安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)值5萬(wàn)元(不含稅價(jià))。以上材料和設(shè)備均已入庫(kù),并付貨款。本月該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品1000件,每件200元,貨款尚未收到。將乙產(chǎn)品100件用于發(fā)放職工福利,每件成本150元,成本利潤(rùn)率10%。該企業(yè)按月納稅,上月尚未抵扣增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元。要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額。
答: 您好 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 請(qǐng)問(wèn)運(yùn)費(fèi)跟設(shè)備是專票么








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2022-05-10 05:38
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2022-05-10 05:39
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