

老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用 月末結轉時,是借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)嗎
答: 同學你好 對的 是這樣的
應交稅費下設的科目轉出未交增值稅和未交增值稅,還有稅控盤減免稅怎么在一起做分錄啊
答: 你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 應交稅費應交增值稅減免稅款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
稅控盤的賬,我計入了減免稅,月底有又把它用了,單就是沒有結轉,現在減免稅上面借方還有金額,請問我要怎么結轉呢?我結轉到未交增值稅了,那我未交增值稅借方就有余額了,我每月要交的稅又是對的,就是減免稅,我把應交稅金全部查完了 就是這個上面多了,老師幫我分析下是哪里出了問題呢
答: 你好,你把涉及稅控盤的全部分錄發給我看一下 正確的應該是 借:固定資產 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交稅費(減免稅額) 貸:管理費用










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