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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-05-03 20:11

您好
(1)2日,以銀行存款購入不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,價值100000元。
借:固定資產(chǎn) 100000
貸:銀行存款 100000
(2)4日,收到上月銷貨款86000元,存入銀行。
借:銀行存款 86000
貸:應(yīng)收賬款 86000
(3)5日,銷售商品一批,款項400000元,收到客戶簽發(fā)的支票一張。
借:銀行存款  400000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 400000
(4)7日,以銀行存款支付本月短期借款利息32000元。
借:財務(wù)費用 32000
貸:銀行存款 32000
(5)8日,開出支票向某平面媒體支付廣告費15600元。
借:銷售費用 15600
貸:銀行存款 15600
(6)9日,從開戶銀行提取現(xiàn)金20000元,備發(fā)工資。
借:庫存現(xiàn)金 20000
貸:銀行存款 20000
(7)10日,以現(xiàn)金支付應(yīng)付職工薪酬20000元。
借:應(yīng)付職工薪酬 20000
貸:庫存現(xiàn)金 20000
(8)12日,購入商品一批,進價170000元,貨款暫欠。
借:庫存商品 170000
貸:應(yīng)付賬款 170000
(9)13日,以現(xiàn)金支付管理部門辦公、水電費5000元。
借:管理費用 5000
貸:庫存現(xiàn)金 5000
(10)15日,員工張某報銷差旅費1120元,以現(xiàn)金支付。
借:管理費用 1120
貸:庫存現(xiàn)金 1120
(11)17日,銷售商品一批,售價500000元。收到貨款300000元,余款暫欠
借:銀行存款 300000
借:應(yīng)收賬款 200000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 500000
(12)18日,某投資者按協(xié)議規(guī)定,向本公司投入資本200000元,存入銀行
借:銀行存款 200000
貸:實收資本 200000
(13)19日,以現(xiàn)金償還所欠甲公司貨款9400元。
借:應(yīng)付賬款 9400
貸:庫存現(xiàn)金 9400
(14)21日,購入專利權(quán)一項,價款37000元。其中20000元以銀行存款支付,其余款項尚未支付。
借:無形資產(chǎn) 37000
貸:銀行存款 20000
貸:應(yīng)付賬款 17000
(15)25日,取得違約金罰款收入25000元,存入銀行。
借:銀行存款 25000
貸:營業(yè)外收入 25000

記住我 追問

2022-05-03 20:12

你好 還有后面幾道題沒有打上去 
(16)27日,以銀行存款償還到期的短期借款本金60000元。
(17)30日,收到公司償還前欠貨款70000元,存入銀行。
(18)31日,計算結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付管理人員薪酬18000元。
(19)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本570000元。
(20)向銀行申請簽發(fā)銀行匯票一張,金額100000元。
根據(jù)上述資料,編制各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。
主意事項:按序號填寫會計科目和金額,不寫明細會計科目。

bamboo老師 解答

2022-05-03 20:16

(16)27日,以銀行存款償還到期的短期借款本金60000元。
借:短期借款 60000
貸:銀行存款60000
(17)30日,收到公司償還前欠貨款70000元,存入銀行。
借:銀行存款 70000
貸:應(yīng)收賬款 70000
(18)31日,計算結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付管理人員薪酬18000元。
借:管理費用 18000
貸:應(yīng)付職工薪酬 18000
(19)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本570000元。
借:主營業(yè)務(wù)成本 570000
貸:庫存商品 570000
(20)向銀行申請簽發(fā)銀行匯票一張,金額100000元。
借:其他貨幣資金 100000
貸:銀行存款 100000

記住我 追問

2022-05-03 20:18

好的 十分謝謝老師的解答

bamboo老師 解答

2022-05-03 20:20

不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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您好 (1)2日,以銀行存款購入不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,價值100000元。 借:固定資產(chǎn) 100000 貸:銀行存款 100000 (2)4日,收到上月銷貨款86000元,存入銀行。 借:銀行存款 86000 貸:應(yīng)收賬款 86000 (3)5日,銷售商品一批,款項400000元,收到客戶簽發(fā)的支票一張。 借:銀行存款? 400000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 400000 (4)7日,以銀行存款支付本月短期借款利息32000元。 借:財務(wù)費用 32000 貸:銀行存款 32000 (5)8日,開出支票向某平面媒體支付廣告費15600元。 借:銷售費用 15600 貸:銀行存款 15600 (6)9日,從開戶銀行提取現(xiàn)金20000元,備發(fā)工資。 借:庫存現(xiàn)金 20000 貸:銀行存款 20000 (7)10日,以現(xiàn)金支付應(yīng)付職工薪酬20000元。 借:應(yīng)付職工薪酬 20000 貸:庫存現(xiàn)金 20000 (8)12日,購入商品一批,進價170000元,貨款暫欠。 借:庫存商品 170000 貸:應(yīng)付賬款 170000 (9)13日,以現(xiàn)金支付管理部門辦公、水電費5000元。 借:管理費用 5000 貸:庫存現(xiàn)金 5000 (10)15日,員工張某報銷差旅費1120元,以現(xiàn)金支付。 借:管理費用 1120 貸:庫存現(xiàn)金 1120 (11)17日,銷售商品一批,售價500000元。收到貨款300000元,余款暫欠 借:銀行存款 300000 借:應(yīng)收賬款 200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 500000 (12)18日,某投資者按協(xié)議規(guī)定,向本公司投入資本200000元,存入銀行 借:銀行存款 200000 貸:實收資本 200000 (13)19日,以現(xiàn)金償還所欠甲公司貨款9400元。 借:應(yīng)付賬款 9400 貸:庫存現(xiàn)金 9400 (14)21日,購入專利權(quán)一項,價款37000元。其中20000元以銀行存款支付,其余款項尚未支付。 借:無形資產(chǎn) 37000 貸:銀行存款 20000 貸:應(yīng)付賬款 17000 (15)25日,取得違約金罰款收入25000元,存入銀行。 借:銀行存款 25000 貸:營業(yè)外收入 25000
2022-05-03 20:11:29
對,沒錯兒,就是這兩個相加。
2022-03-25 15:39:36
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
同學(xué)你好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2023-12-07 14:02:06
是的,你沒有理解錯。“銷售費用”應(yīng)付職工報酬+“銷售費用”職工福利費正是104000表1.職工薪酬匯算清繳的合計金額。
2023-03-15 14:17:54
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