

老師,請(qǐng)問客戶把款轉(zhuǎn)到個(gè)人微信上,公司開出發(fā)票,之后個(gè)人會(huì)用現(xiàn)金存入公司賬戶。這樣記賬時(shí)是記其他應(yīng)收款-XXX還是直接記庫(kù)存現(xiàn)金。
答: 您好,直接庫(kù)存現(xiàn)金即可
老師你好,我代賬的一家公司,2021年12月份,從公司賬戶轉(zhuǎn)給法人70萬,我做的分錄是 借:其他應(yīng)收款70萬,貸:銀行存款70萬,借:庫(kù)存現(xiàn)金70萬,貸:其他應(yīng)收款70萬,這樣會(huì)被稅務(wù)重點(diǎn)稽查么
答: 哈哈,你的意思是,法人并未實(shí)際還款70萬?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月2日,出納預(yù)支員工500元差旅費(fèi),6月8日,員工回來報(bào)銷實(shí)際差旅費(fèi)300元,并交還200元。6月2日的分錄:借:其他應(yīng)收款 500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 500,6月8日的分錄為:借:差旅費(fèi) 300 貸:其他應(yīng)收款300 借:庫(kù)存現(xiàn)金 200 貸:其他應(yīng)收款200.以上會(huì)計(jì)分錄正確嗎?
答: 你好!是的,你的理解很對(duì)










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