

你好老師,我公司11月收了一張進項發票,后來對方于11月作廢了這張發票,我是在這個月報稅的時候做轉出嗎?另外我11月開錯了一張銷項發票對方也認證了,我是要先做報稅轉出那張進項發票,然后抄稅,然后開沖紅我開錯的那張發票,然后重新開一張給對方是嗎,這個過程需要注意什么?
答: 你好,是的 先報稅,然后開具負數發票沖銷
老師如果這個月沒有開銷項發票,但是有進項發票,發票可以認證留抵嗎?
答: 可以你可以先認證申報的時候之后會自動留底就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項發票認證可以月初認證的嗎?比如我要抵6月份的銷項發票,我7月5號這樣可以去認證發票嗎,還是一定要6月去認證
答: 您好,要抵6月份的銷項發票,一定要6月去認證。








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