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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-16 14:29

借應收賬款9040
貸主營業務收入8000
應交稅費應交增值稅銷項稅1040

暖暖老師 解答

2022-04-16 14:29

借主營業務成本4000
貸庫存商品4000

暖暖老師 解答

2022-04-16 14:30

借銀行存款8880
財務費用160
貸應收賬款9040

暖暖老師 解答

2022-04-16 14:31

借銀行存款8880
財務費用160
貸主營業務收入8000
應交稅費應交增值稅銷項稅1040

暖暖老師 解答

2022-04-16 14:31

借庫存商品4000
借主營業務成本-4000

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相關問題討論
你好,學員,因為收到發票進項稅可以抵扣,所以借方的
2023-10-01 15:24:00
你好,不對。正確的分錄是 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2022-12-19 20:19:11
你好 這個是專票對方可以抵扣的呀
2024-04-14 21:59:24
借應收賬款9040 貸主營業務收入8000 應交稅費應交增值稅銷項稅1040
2022-04-16 14:29:11
你好 借:在建工程?100000%2B2000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13000%2B180,??貸:銀行存款 借:在建工程?1000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)90,??貸:銀行存款 借:固定資產100000%2B2000%2B1000,貸:在建工程? ?100000%2B2000%2B1000
2022-04-28 11:08:29
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