3 .長興公司在 20 2 0 年 4 月 16 日向金華公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發票上注 明的售價為 8000 元,增值稅稅額為 1360 元。該批商品成本為 4000 元。為及早收回貨款,長 興公司和金華公司約定的現金折扣條件為:2/10 ,1/20 ,n/30,假定計算現金折扣時不考慮增 值稅。金華公司在 20 2 0 年 4 月 23 日支付貨款。20 2 0 年 5 月 15 日,該批商品因質量問題被 金華公司退回,長興公司當日支付有關退貨款。 要求:編制長興公司上述業務的會計分錄。(“應交稅費”科目要求寫出明細科目和專欄 名稱,答案中的金額單位用元表示)(涉及現金折扣的銷售退回)

細膩的冬瓜
于2022-04-16 14:13 發布 ??1072次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-16 14:29
借應收賬款9040
貸主營業務收入8000
應交稅費應交增值稅銷項稅1040
相關問題討論
你好,學員,因為收到發票進項稅可以抵扣,所以借方的
2023-10-01 15:24:00
你好,不對。正確的分錄是
借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2022-12-19 20:19:11
你好 這個是專票對方可以抵扣的呀
2024-04-14 21:59:24
借應收賬款9040
貸主營業務收入8000
應交稅費應交增值稅銷項稅1040
2022-04-16 14:29:11
你好
借:在建工程?100000%2B2000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13000%2B180,??貸:銀行存款
借:在建工程?1000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)90,??貸:銀行存款
借:固定資產100000%2B2000%2B1000,貸:在建工程? ?100000%2B2000%2B1000
2022-04-28 11:08:29
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2022-04-16 14:30
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