我看好多人都說社保的工資不能按照最低基數(shù)申報(bào) 問
按員工上年月均應(yīng)發(fā)工資如實(shí)申報(bào) 1. 工資低于基數(shù)下限,系統(tǒng)自動(dòng)按下限核算扣費(fèi) 2. 工資介于區(qū)間內(nèi),按實(shí)際工資核定 3. 工資超出上限,按上限計(jì)費(fèi) 不可人為調(diào)低薪資填報(bào) 答
去年購(gòu)進(jìn)的電纜,按成本入賬了,今年才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是按 問
你好,都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了銷售就不需要再調(diào)整,不影響利潤(rùn) 答
我公司(一般納稅人)把廠房租給對(duì)方公司(一般納稅人,) 問
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 增值稅是9% 答
老師,請(qǐng)問發(fā)票上的品名跟購(gòu)銷合同有一點(diǎn)點(diǎn)的差異, 問
同學(xué),你好 這種不要緊的 答
老師,酒店在翻修階段,請(qǐng)的工人是私人團(tuán)隊(duì),沒有發(fā)票, 問
稅費(fèi):法定由收款工人承擔(dān);約定實(shí)得凈額,則稅費(fèi)由酒店承擔(dān)。個(gè)人代開增值稅 1%,個(gè)稅需酒店代扣。 定金:可開 612 不征稅預(yù)收款發(fā)票,暫不繳稅,完工結(jié)算再開正式發(fā)票。 答


老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么做賬報(bào)稅啊
答: 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),差額部分可以留待下期繼續(xù)抵扣,不做額外賬務(wù)處理。報(bào)稅時(shí)按實(shí)際應(yīng)納稅額申報(bào)即可。
你好,老師,銷項(xiàng)稅額很少,進(jìn)項(xiàng)稅額比較多,相差一百多,如何做賬報(bào)稅
答: 借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。正常填寫申報(bào)表。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額有留抵怎么做賬
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)










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