樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續(xù)申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失,應該選擇執(zhí)行合同。 答


老師你好 匯算清繳時系統(tǒng)自動帶出來這幾個表格 是不是只要填這幾個表格就可以了 其他表格可以不理它?全年入賬的酒的發(fā)票 沒有入招待費的 進了管理費用其他 匯算清繳時是不是一定要把它調(diào)增?應該在那個調(diào)增項目里顯示呢?實際是招待費的 之前是在管理費用其他這個科目顯示的 沒有進招待費 如果在扣除類調(diào)整項目中招待費顯示 會不會和財務報表不一致呢我把煙酒這些全部調(diào)出來 利潤就變成盈利的了還有企業(yè)所得稅申報表中的 營業(yè)成本可以填什么 ?我們是服務類企業(yè) 沒有主營業(yè)務成本 只有管理費用[圖片]
答: 同學你好 成本就是看你們成本有什么 沒有就不寫 只按照利潤填寫就可以 招待費超出比例調(diào)增
全年入賬的酒的發(fā)票 沒有入招待費的 進了管理費用其他 匯算清繳時是不是一定要把它調(diào)增?應該在那個調(diào)增項目里顯示呢? 實際是招待費的 之前是在管理費用其他這個科目顯示的 沒有進招待費 如果在扣除類調(diào)整項目中招待費顯示 會不會和財務報表不一致呢 我把煙酒這些全部調(diào)出來 利潤就變成盈利的了還有企業(yè)所得稅申報表中的 營業(yè)成本可以填什么 ?我們是服務類企業(yè) 沒有主營業(yè)務成本 只有管理費用
答: 招待費匯算清繳就要填列在招待費那個里面的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,公司在申報去年企業(yè)所得稅匯算清繳,有筆業(yè)務招待費做到施工成本-其他直接成本里了,也結轉到主營業(yè)務成本了,匯算清繳怎么調(diào)整到管理費用-業(yè)務招待費?是建筑公司,公司的賬要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
答: 同學你好 你們是什么會計準則








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辜老師 解答
2022-04-15 12:06