

我遇到一個感覺很大的梗,就是之前那個財務(wù)留下那些發(fā)票不入賬,就做一筆付款記錄,或者暫估材料記錄憑證,那現(xiàn)在這些發(fā)票,我是不是應(yīng)該入賬,尤其那些低值易耗品,本身就應(yīng)該當(dāng)月入賬,攤銷到成本,現(xiàn)在留下很多手尾,該怎么處理才好
答: 同學(xué)你好 你是什么會計準(zhǔn)則呢
老師,建筑行業(yè)購買領(lǐng)用低值易耗品借:周轉(zhuǎn)材料-在用低值易耗品貸:周轉(zhuǎn)材料-在庫低值易耗品攤銷借:合同履約成本貸:周轉(zhuǎn)材料-在用低值易耗品攤銷這樣的話周轉(zhuǎn)材料-在用低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料-在用低值易耗品攤銷不是都一直有余額嗎
答: 您好,是的1啊,為啥你第一個分錄科目一致
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購買的量具入賬的時候是入的低值易耗品-工具,領(lǐng)用的時候應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-低值易耗品攤銷 貸:低值易耗品-工具吧還是入原材料
答: 同學(xué)你好 計入低值易耗品










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