老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調增處理的 答
稅務注銷,資產負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


8月份的暫估入庫紅字沖銷后發票重新做入庫(暫估金額和發票金額又差額)之后把8月份暫估的成本也沖銷了,按照發票金額重新結轉成本按照以前做完分錄結轉后主營業務成本有余額,還在貸方,該怎么處理做分錄
答: ?同學您好,您暫估入賬的金額是不是比發票的金額大。如果這樣,您應該在8月份暫估的庫存沖到之后,按照發票的成本重新入賬,并且在計算一次庫存的成本,按照新計算出來的成本與原來結轉的成本作比較,如果新的庫存商品的成品比較小,就相應沖減主營業務成本多余的部分就行
老師,請問一下暫估入賬結轉成本后也結轉到了本年利潤里,這個月實際發票金額小,沖主營業務成本,因為本月沒有銷售,所以主營業務成沖完就是負數了,怎么辦呢
答: 你好,你做了匯算清繳嗎?沒有做的話可以用利潤分配來做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
建筑會計中,結轉成本時,需要把工程施工結轉到,主營業務成本嗎。
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等









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