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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-14 11:16

你好;   你們是查賬的話  計入成本費用去 ; 這樣 沒有發票匯算調整處理 ; 不能這樣的

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相關問題討論
你好;? ?沒有發票的? ? ? 做? ?借 費用或者成本貸其他應付款。 匯算調整? ?
2022-04-14 11:36:51
你好; 你們是查賬的話 計入成本費用去 ; 這樣 沒有發票匯算調整處理 ; 不能這樣的
2022-04-14 11:16:43
你好,借:其他應付款-法人 貸:實收資本
2016-11-26 10:27:02
你現在先沖掉多掛這個成本和費用,科目不變數字是負數
2019-07-23 10:14:50
您好,同學。您將上月多計提的分錄和結轉分錄同時做一筆紅字分錄即可。
2020-06-11 09:58:43
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