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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2022-04-12 12:11

您好,借:銀行存款

貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)

冰糖雪梨 追問

2022-04-12 12:17

借:銀行存款   貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)老師,為啥明細是進項稅額轉出啊?不是直接沖減進項稅額就可以嗎?

微微老師 解答

2022-04-12 12:21

您好,如果沒有轉到進項稅轉出,可以直接沖減進項稅稅額

冰糖雪梨 追問

2022-04-12 12:27

好的。老師,還有收到發票沒有抵扣進項稅額怎么做分錄?

微微老師 解答

2022-04-12 14:08

您好,沒有抵扣就入待認證進項稅即可

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相關問題討論
您好,借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-04-12 12:11:32
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38
期末留底稅額是進項稅多了,下月繼續抵扣;期末未繳稅額,就是下月要交的增值稅
2022-04-21 09:32:07
您好,您本期的留底的話,那就是2萬元呀。
2022-04-14 18:05:40
您好!增量就是1萬,現在這個政策更新了,只要是小微企業,滿足條件的可以一次性申請退還增量留抵稅額了
2022-03-29 18:35:25
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