累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額需要四舍五入后再進(jìn)行 問
你好,不用管,直接計算下一步 答
老師,我們不是商貿(mào)公司,一般納稅人,只涉及銷售費(fèi)用 問
您好,首先銀行的不會出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)就表示有些不應(yīng)該記入銀行存款科目,做賬的時候卻計入了銀行的科目 答
2024暫估費(fèi)用,2025年5月發(fā)票未到調(diào)增了,請問暫估什 問
你好,這筆費(fèi)用到底有沒有發(fā)票呢?或者說這筆費(fèi)用是真實(shí)發(fā)生的費(fèi)用嗎? 答
三方代付款協(xié)議稅務(wù)不認(rèn)可是嗎 問
同學(xué),你好 三方代付款協(xié)議稅務(wù)是認(rèn)可的,只要協(xié)議真實(shí)、合法且符合“第三人代為履行”原則,稅務(wù)機(jī)關(guān)不會僅因付款方與合同主體不一致而否定其效力。 答
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)賬,不用寫本月合計/ 本年累計嗎? 問
你好放學(xué)有增加的需要填寫本月和本年累計數(shù)字 答


老師您好,公司是做水泥銷售的,是船運(yùn)的,這個過程中要付港務(wù)公司的港務(wù)管理費(fèi),在未取得發(fā)票的時候應(yīng)該計入什么科目,預(yù)付賬款還是其他應(yīng)付款
答: 依描述,可計入其他應(yīng)付款
租金之前做了預(yù)付,月底又計提做了管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沒發(fā)票預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款要怎么處理呢
答: 你好,借其他應(yīng)付款貸,預(yù)付賬款他倆對沖一下。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,廠購買了菜,肉,還沒有支付貨款,能不能借:管理費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-某公司
答: 不是材料,易耗品,等,其他費(fèi)用都可以入應(yīng)付賬款嗎?
計提費(fèi)用時 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票時 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 這樣嗎?
生物科技公司購買的扳手硅膠u型條可以計入管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款法人嗎?貨物運(yùn)輸費(fèi)呢










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