請問18年我司收到一張普票,由于當時各種原因?qū)е略搹埌l(fā)票沒使用入賬(當時說的是他們要沖紅開負數(shù)票,現(xiàn)在該張發(fā)票仍在我司未入賬),現(xiàn)在對方公司讓補13的稅給他們。我怎么知道或查詢對方18年及之后有沒有沖紅呢? 對方現(xiàn)在要開負數(shù)票沖18年這張票,需要什么手續(xù)證明?老師

珍珍
于2022-04-11 12:25 發(fā)布 ??789次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-11 12:27
你好 1.你們收到的這個發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的 ; 你們沒有入賬為什么讓你補稅; 不合理的
相關(guān)問題討論
你好 1.你們收到的這個發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的? ; 你們沒有入賬為什么讓你補稅; 不合理的? ?
2022-04-11 12:27:36
您好,據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)[2006]156號)文件第十四條規(guī)定:一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,《申請單》所對應(yīng)的藍字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證。
第十六條、十九條規(guī)定:主管稅務(wù)機關(guān)對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》;銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。
因未給出藍字專用發(fā)票是否認證、購貨方是否提供《通知單》等情況,請根據(jù)以上規(guī)定確定是否開具負數(shù)發(fā)票。
2022-02-24 14:54:14
同學你好
對的
一塊做
2022-09-26 12:40:27
你好,可以做一個正數(shù),也可以做一個負數(shù),或者是直接不用做。
2022-09-26 12:36:36
你好 可以的 你6月當月開的直接作廢就行 可以的讓對方用5月發(fā)票入賬就行 相當于把你6月作廢就行
2019-06-05 15:01:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



珍珍 追問
2022-04-11 12:53
珍珍 追問
2022-04-11 12:53
meizi老師 解答
2022-04-11 12:55
珍珍 追問
2022-04-11 14:16
meizi老師 解答
2022-04-11 14:25
珍珍 追問
2022-04-11 14:42
meizi老師 解答
2022-04-11 14:48
珍珍 追問
2022-04-11 14:53
meizi老師 解答
2022-04-11 14:59