樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


5000表調增的招待費數據,為何主表中不顯示,5000表填入帳載金額后稅收金額和調增金額自動生成了,也保存了。可主表怎么就是不顯示呢
答: 主表應該是體現在納稅調整金額那一欄啊
2021業務招待費年報第一欄帳載金額和稅收金額怎樣填
答: 你需要確保報稅金額是你在招待費中支付的金額,并且應該與你報告的招待費總額一致。另外,如果你的招待費超出了允許的限額,那么這部分不會被允許報稅,必須由你自己承擔費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
業務招待費賬載金額10000,其中無票3000,收入300萬,匯算報表業務招待費稅收金額應該填多少呢
答: 收入300萬*0.5=15000 10000*60%=6000 那么納稅調增15000-6000=9000





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漁歌輕唱 追問
2022-04-09 12:44
辜老師 解答
2022-04-09 15:27