老師,我是服裝行業(yè)的,就有人先拿了衣服然后沒給錢,我做應收是不是這樣做 借:應收賬款 貸:庫存商品 這個能在日記賬里面記錄嗎?生成憑證會不會自動在應收里面體現(xiàn)? 如果我進行了采購,那借貸是什么呢?是不是 借:庫存商品,貸:銀行存款
晚星
于2022-04-08 21:30 發(fā)布 ??1285次瀏覽
- 送心意
現(xiàn)亮老師
職稱: 中級會計師
2022-04-08 21:34
雖然沒給錢,你也應該確認收入借應收賬款貸主營業(yè)務收入,采購做的是對的
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雖然沒給錢,你也應該確認收入借應收賬款貸主營業(yè)務收入,采購做的是對的
2022-04-08 21:34:21
就是按做賬步聚做賬算賬和記賬,然后出報表。
首先以外來和自制的原始憑證為依據(jù)做記賬憑證——月末做結(jié)轉(zhuǎn)和計提的記賬憑證——根據(jù)記賬憑證登記明細賬、(按日登記現(xiàn)金日記賬、登記銀行存款日記賬)——根據(jù)記賬憑證做科目匯總表——根據(jù)科目匯總表登記總分類賬——在根據(jù)總分類賬各科目余額做負債表(其中也有個別合并科目余的)——在根據(jù)明細賬損益類科目做損益表。
也就是根據(jù)總分類賬各科目余額填制負債表,負債表上其中合并科目余額有:
貨幣資金=現(xiàn)金余額%2B銀行存款余額%2B其他貨幣資金余額
未分配利潤=未分配利潤余額%2B本年利潤余額-所得稅余額
其他按賬上科目余額填寫。按表上各項的計算方法填寫凈額和合計數(shù)額。
資產(chǎn)負債表的平衡公式為:資產(chǎn)總計=負債合計%2B所有者權(quán)益合計
即,資產(chǎn)總計=負債及所有者權(quán)益總計
負債表年初資產(chǎn)總計=年初負債及所有者權(quán)益總計
負債表期末資產(chǎn)總計=期末負債及所有者權(quán)益總計
2022-05-24 11:59:06
不是的,比如應收賬款,明細科目就是客戶名稱。
2023-11-29 11:36:14
你好 同學現(xiàn)在的問題是什么呢?
2020-02-19 09:43:41
你好; 如果你所有科目都盤點了 。那么你就把差異計入利潤分配去? ; 到時 后期 查詢到有? 問題在調(diào)整利潤分配??
2022-03-16 18:14:24
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