

老師,我開(kāi)了17萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方,但是成本需要暫估,怎么做分錄
答: 你好 是銷售商品的還是什么??
老師,我開(kāi)了17萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方,但是成本需要暫估,怎么做分錄
答: 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到錢,開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方,但是成本還不確定,月底需要暫估成本嗎?如何暫估?
答: 月底需要暫估成本,按日常經(jīng)驗(yàn)暫估一個(gè)金額,收到發(fā)票再?zèng)_減該沖暫估分錄重新做賬





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