老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(紅字負數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來,匯算清繳就必須報《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計入固定資 問
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


老師,購進一臺機器,生產(chǎn)用的,這樣入賬:’借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款折舊時: 借:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:固定資產(chǎn)-累計折舊還需要結(jié)轉(zhuǎn)制造費用嗎? 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-制造費用
答: 您好,是的,是這么寫分錄的哦,不過一般是 借:制造費用-折舊攤銷 貸:累計折舊 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
利和公司本月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù):(1)倉庫發(fā)出甲材料價值共計52,000元,用于生產(chǎn)A產(chǎn)品21,900元,B產(chǎn)品18,100元,用于生產(chǎn)車間一般性耗用8,000元,企業(yè)行政管理部門耗用4,000元。(2)計提分配本月職工工資24,000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10,000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10,000元,車間職工工資3,000元,行政管理部門職工工資1,000元。(3)計提本月固定資產(chǎn)折舊3,160元,其中車間使用固定資產(chǎn)折舊2,380元;行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊780元。(4)用銀行存款4,500元支付水電費。其中:車間耗用3,000元;企業(yè)行政管理部門耗用1,500元。(5)將本月制造費用按生產(chǎn)工人工資比例攤配到A、B兩種產(chǎn)品生產(chǎn)成本中。(6)月末A產(chǎn)品已全部完工,按其實際生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計分錄(原材料按照材料類別,生產(chǎn)成本、庫存商品按產(chǎn)品品種寫清明細科目)。
答: 你好,同學(xué) 1借,生產(chǎn)成本A 21900 ? ?生產(chǎn)成本B? ?18100 ? 制造費用 8000 管理費用 4000 貸,原材料52000 2借,生產(chǎn)成本A 10000 ? ?生產(chǎn)成本B? ?10000 制造費用 3000 管理費用1000 貸,應(yīng)付職工薪酬 24000 3.借,制造費用 2380 管理費用780 貸,累計折舊3160 4.借,制造費用3000 管理費用1500 貸,銀行存款4500 5.制造費用合計=8000%2B3000%2B2380%2B3000=16380 借,生產(chǎn)成本A 8190 ? ?生產(chǎn)成本B? ?8190 貸,制造費用16380 6.借,庫存商品-A? 40090 ? ?庫存商品-B? 36290 貸,生產(chǎn)成本A40090 ? ?生產(chǎn)成本B? 36290
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師問下小規(guī)模一季度固定資產(chǎn)折舊:借生產(chǎn)成本-累計折舊,10萬貸:累計折舊10萬,當時把這筆生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到入庫庫存商品,導(dǎo)致庫存商品余額多10萬,現(xiàn)在處理調(diào)整借:生產(chǎn)成成本-累計折舊,貸:庫存商品 ,這們處理后,庫存商品余額都轉(zhuǎn)入在產(chǎn)品了,應(yīng)該余額為零,這樣怎么處理?
答: 你好;你這個具體是要注銷清理庫存數(shù)據(jù)嗎 ?才好判斷的









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