老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
請問什么情況下個人年度綜合收入不超過12萬,應(yīng)交 問
您好,比如他在兩個公司有都有申報工資,這樣多處有收入的 答
選項D不是針對存在認定嗎?要選嗎? 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊,那這家新成立 問
你好,只要這個新的公司和原來的公司股東和老板不是一個人就行 答
老師,報關(guān)單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致,那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答


老師,請教個問題:把以前年度工資調(diào)出來:借:應(yīng)付職工薪酬貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤。這樣的話,怎么平了:應(yīng)付職工薪酬?
答: 您好,那您做這個分錄的目的或意義是?
老師好,今天發(fā)現(xiàn)去年少計提管理費用,做了借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,需要對報表做調(diào)整嗎
答: 財務(wù)報表不用調(diào)整的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我想問一下,去年6月份的工資未計提,11月份多發(fā)了600工資。然后12月底計提了12月的工資,22年1月份發(fā)放了12月的工資。會計手工賬所做出應(yīng)付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調(diào)整 沒有補計提,之前的會計沒有補計提21年6月的,現(xiàn)在是22年了。11月份多發(fā)的未計提。已經(jīng)發(fā)下去了 對是的。那我怎么平。先不管個稅。 借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整貸管理費用,借利潤分配-為分配利潤貸以前年度損益調(diào)整嗎
答: 您好 請問單位用什么會計準(zhǔn)則










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