

匯算清繳前收到一張上年度的發(fā)票要怎么處理 款項(xiàng)都是在去年已經(jīng)支付了,發(fā)票上的開票日期是21年9月份的,22年才收到之前有沒有做費(fèi)用 是用其他應(yīng)付款科目的 那我匯算清繳的時候要把這筆費(fèi)用填在哪一欄呢?
答: 依描述,直接做到22年的費(fèi)用,不調(diào)整匯算了
匯算清繳前收到一張上年度的發(fā)票要怎么處理 安裝費(fèi)發(fā)票 款項(xiàng)都是在去年已經(jīng)支付了,發(fā)票上的開票日期是21年9月份的,22年才收到 是用其他應(yīng)付款科目的 那我匯算清繳的時候要把這筆費(fèi)用填在哪一欄呢? 但是開票日期是21年的,如果不做進(jìn)21年的話我們21年的所得稅就多交了
答: 你好; 你如果是 22年補(bǔ)做的話 要走以前年度損益調(diào)整科目去補(bǔ)做的;到時21年匯算 把這筆費(fèi)用加上去去報匯算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我企業(yè)租房子的房費(fèi),21年對方?jīng)]給我開發(fā)票,我放在了其他應(yīng)付款上了,每個月攤銷,3月份發(fā)票拿回來了,填匯算清繳我都填哪張表
答: 你好,暫估和發(fā)票的是一樣的嗎?








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