

老師請問我們七月抵扣了一張專票,對方現在告訴我們開錯了要紅沖,但是我們增值稅已經申報繳款了,這種怎么處理呢?是申報作廢不勾選抵扣這張票多交稅款,還是下個月進項轉出呢?
答: 你好,不用申報作廢的,你們待會自己開紅字信息表,然后對方給你開紅字發票,你下個月申報的時候進項轉出就行。
老師,您好。遇到一個問題想咨詢一下。更改往期增值稅主表,提示需要更改抵扣表和附表二,更改后,全申報提示簽名信息與進項不一致。要我作廢主表、抵扣表和附表二,重新申報這個是什么原因
答: 同學你好 納稅人進行增值稅納稅申報時,應通過本省綜合服務平臺對增值稅扣稅憑證信息進行用途確認,即確認用于申報抵扣、用于出口退稅或用于代辦退稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們7月份開的發票,增值稅已經交了,現在發票要作廢。要怎么弄
答: 直接作廢就可以的哦,賬務上做負數,申報的時候和正數相加







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