

我們公司請別的公司幫忙運營,幫他們公司人員交社保。。然后再把社保從應付款里扣除。這個會計分錄該怎么做?
答: 同學你好 你們是代收代付的吧
計提社保費的會計分錄借:管理費用--社會保險費(單位部分)貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數)貸:其他應付款--社會保險費(個人部分)銀行存款(實發(fā)數)繳納社保費的會計分錄:借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)其他應付款--社會保險費(個人部分)貸:銀行存款 是這樣做的嗎
答: 對的是的,是這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司的社保一直欠費 現在繳納了2021年的社保 現在對這部分社保金額怎么做會計分錄 21年也未計提關于公司欠費的社保,應當在會計分錄中記錄如下:1. 應付社保費用:借:應付社保費用(貸方)2. 銀行存款:貸:銀行存款(借方)3. 社保欠費:貸:社保欠費(借方)不體現費用嗎。不體現費用,只需要記錄上述會計分錄即可。那公司承擔部分呢,當年也未計提 如果公司承擔部分社保費用,則需要在會計分錄中記錄如下:1. 應付社保費用:借:應付社保費用(貸方)2. 銀行存款:貸:銀行存款(借方)3. 社保欠費:貸:社保欠費(借方)4. 應付職工薪酬:借:應付職工薪酬(貸方)5. 社保支出:貸:社保支出(借方)不對把 從你這分錄 還是沒看到 公司承擔的部分體現在哪
答: 公司承擔部分 借: 管理費用/銷售費用-社保費








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2022-03-28 15:04
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