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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-03-28 06:01

1借資產(chǎn)減值損失40000
貸存貨跌價準備40000

暖暖老師 解答

2022-03-28 06:01

借存貨跌價準備20000
貸資產(chǎn)減值損失20000

暖暖老師 解答

2022-03-28 06:02

借資產(chǎn)減值損失10000
貸存貨跌價準備10000

暖暖老師 解答

2022-03-28 06:02

借存貨跌價準備20000
貸資產(chǎn)減值損失20000

暖暖老師 解答

2022-03-28 06:02

借存貨跌價準備10000
貸資產(chǎn)減值損失10000

暖暖老師 解答

2022-03-28 06:03

2借待處理財產(chǎn)損益22600
貸原材料20000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出2600

暖暖老師 解答

2022-03-28 06:04

借原材料1000
其他應(yīng)收款5000
貸待處理財產(chǎn)6000

暖暖老師 解答

2022-03-28 06:04

借管理費用16600
貸待處理財產(chǎn)損益16600

暖暖老師 解答

2022-03-28 06:05

3待處理財產(chǎn)損益500000
貸原材料500000

暖暖老師 解答

2022-03-28 06:08

借原材料50000
其他應(yīng)收款300000
貸待處理財產(chǎn)損益350000

暖暖老師 解答

2022-03-28 06:08

借營業(yè)外支出150000
貸待處理財產(chǎn)損益150000

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你好 借:待處理財產(chǎn)損益2.26萬,貸:原材料 2萬,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)0.26萬 借:原材料0.1,其他應(yīng)收款 0.5萬,管理費用 1.66萬,貸:待處理財產(chǎn)損益?2.26萬
2022-05-04 15:57:27
你好,分錄為 借:管理費用16600 銀行存款 1000 其他應(yīng)收款 5000 貸:原材料 20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)2600
2022-03-13 10:29:29
你好,該材料凈損失=20000+2600-5000-1000=16600
2022-04-20 21:06:39
1借資產(chǎn)減值損失40000 貸存貨跌價準備40000
2022-03-28 06:01:13
您好,這個批準前 借 待處理待產(chǎn)損益22600 貸 原材料 20000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)2600 批準后 借 管理費用 16600 其他應(yīng)收款 5000 銀行存款 1000 貸 待處理待產(chǎn)損益22600
2022-01-09 16:03:57
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