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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-24 19:28

您好
計提是根據工資表應發工資計提的
借 管理費用等
貸 應付職工薪酬
發放
借 應付職工薪酬
貸 其他應收款-個人社保費
貸 其他應收款-個人公積金
貸 應交稅費-個人所得稅
貸 銀行存款

小光頭 追問

2022-03-24 19:37

我不是問你分錄怎么做,我是問你這個數值。是根據2月份工資表應發數值做?那2月份發放一月的工資,根據什么做?

bamboo老師 解答

2022-03-24 19:48

2月份發放一月的工資,根據應發扣個人五險一金跟個人所得稅后的金額做

小光頭 追問

2022-03-24 19:49

根據2月份工資表做?

bamboo老師 解答

2022-03-24 19:59

根據一月份的工資表應發扣除個人五險一金 個人所得稅后做發放

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您好 計提是根據工資表應發工資計提的 借 管理費用等 貸 應付職工薪酬 發放 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款-個人社保費 貸 其他應收款-個人公積金 貸 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款
2022-03-24 19:28:09
你好,二月份計提,然后三月份做支付。
2022-03-24 17:02:14
學員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
2022-04-21 18:50:47
你好,借;長期待攤費用,貸銀行存款等科目 然后按一定的期限攤銷就是了
2019-08-02 17:50:47
借無形資產貸銀行存款 金額較小的話記入管理費用。
2018-07-01 16:45:29
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