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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-21 16:40

你是指進項,進項轉(zhuǎn)出如何內(nèi)部結轉(zhuǎn),使余額為0?

牽你左手 追問

2022-03-21 16:43

是的,因為這比業(yè)務是上年度的,當時只是賬務上做了進項稅額轉(zhuǎn)出,實際申報稅務未轉(zhuǎn)出,所以現(xiàn)在進項稅賬上和稅務上都是全額,就這個進項稅掛在賬上,我現(xiàn)在想把賬調(diào)整一下

文文老師 解答

2022-03-21 16:45

申報表上現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出申報,就會一致了 。

牽你左手 追問

2022-03-21 16:47

申報表上附表二填一下進項稅額轉(zhuǎn)出,然后賬務上做借方進項稅額轉(zhuǎn)出,貸方進項稅,這樣實際進項稅也變少了,進項稅額轉(zhuǎn)出也平了,是這樣嘛

文文老師 解答

2022-03-21 17:04

是的,是這樣處理的

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相關問題討論
你是指進項,進項轉(zhuǎn)出如何內(nèi)部結轉(zhuǎn),使余額為0?
2022-03-21 16:40:25
賬務只抵扣一次,那這次賬務不需要處理呀
2024-03-07 20:15:30
你好,根據(jù)《企業(yè)會計制度》對增值稅的核算要求,只有在企業(yè)購進的貨物發(fā)生非正常損失,或用于非應稅項目、免稅項目、集體福利或者個人消費以及其他改變用途等原因時,才應通過“應交稅費———應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目核算。 一般平銷返利是紅字沖,銷售折讓、退回是紅字沖。
2020-08-27 11:23:12
你好,開了負數(shù)發(fā)票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉(zhuǎn)出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
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