25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒(méi)有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的:往來(lái)沒(méi)做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒(méi)按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒(méi)拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問(wèn)了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好,首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


老師好,新接的一家小公司,代賬公司做了實(shí)收資本60萬(wàn),但是實(shí)際上并沒(méi)有繳實(shí)收資本,怎么辦?
答: 你好,先按對(duì)方的科目余額表繼續(xù)往下做,減少資本的話比較麻煩。會(huì)增加查找風(fēng)險(xiǎn)的。
老師,你好。公司股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東轉(zhuǎn)讓15萬(wàn)元給C股東,2025年3月做了一筆分錄,借:實(shí)收資本(A股東),貸:實(shí)收資本(C股東),到4月份時(shí)C股東投入注冊(cè)金15萬(wàn)元,形成C股東30萬(wàn)元,不正確,是否分錄有錯(cuò)誤?
答: 您好,這個(gè)的話,這樣的話,最后就是實(shí)收資本C? 30萬(wàn),這個(gè)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請(qǐng)問(wèn)銀行流水轉(zhuǎn)給個(gè)人,摘要寫的是退股7萬(wàn)多元,這個(gè)人實(shí)收資本是10萬(wàn),往來(lái)有2萬(wàn),還有報(bào)銷款8千多,我現(xiàn)在需要怎么把這個(gè)人的科目平掉?因?yàn)檫@個(gè)人退股了就不再跟公司有關(guān)系了
答: 你好,你這個(gè)往來(lái)是他欠公司的,是不是?







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