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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2022-03-16 20:00

您好!不扣6萬是虧損,那就不要交稅了的

咖啡櫻 追問

2022-03-16 20:21

但是申報(bào)C表的時(shí)候,系統(tǒng)就是應(yīng)納稅所得額0,投資者扣除項(xiàng)調(diào)回來60000,自動就是算成了4500

咖啡櫻 追問

2022-03-16 20:24

申報(bào)C表的情況就這樣

丁小丁老師 解答

2022-03-16 20:25

您好!那就是你扣除了6萬后才是虧損的,沒扣6萬就是盈利的哦

咖啡櫻 追問

2022-03-16 20:53

我剛看了下,沒扣6萬,盈利是9000,扣了是虧。那我按多少調(diào)?調(diào)6萬,下來4500的稅也不對呀

丁小丁老師 解答

2022-03-16 21:07

您好!這個(gè)提示就是你在兩個(gè)地方都填了60000,那這個(gè)是虧的,另外一個(gè)是不是不扣60000就是盈利的呢?

咖啡櫻 追問

2022-03-16 21:18

這是把兩個(gè)企業(yè)合并一起的表。一個(gè)匯算零申報(bào),一個(gè)盈利9000減了6萬。

咖啡櫻 追問

2022-03-16 21:19

所以調(diào)整回來按60000交也是不對的。因?yàn)?處合起來盈利也就是9000

丁小丁老師 解答

2022-03-16 22:10

您好!兩家合伙企業(yè)合起來也是虧損的?應(yīng)該不會,C表是系統(tǒng)匯總幾家合伙企業(yè)的數(shù)的,您再檢查下每家合伙企業(yè)的應(yīng)納稅所得額?然后加起來是多少?

咖啡櫻 追問

2022-03-17 09:14

一家是0,一家是9000。合起來應(yīng)納稅額是9000。

丁小丁老師 解答

2022-03-17 09:20

是沒減60000前的合并應(yīng)納稅所得額只有9000?那系統(tǒng)是怎么提示的?會不會是個(gè)人在別的兩處以上取得工資,都扣除了60000呢?

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相關(guān)問題討論
您好!不扣6萬是虧損,那就不要交稅了的
2022-03-16 20:00:46
先彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)以后有盈利才分配交個(gè)稅
2024-09-02 17:29:14
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于合伙企業(yè)合伙人所得稅問題的通知》(財(cái)稅「2008」159號)規(guī)定,合伙企業(yè)以每一個(gè)合伙人為納稅義務(wù)人。合伙企業(yè)合伙人是自然人的,繳納個(gè)人所得稅;合伙人是法人和其他組織的繳納企業(yè)所得稅。合伙企業(yè)合伙人是法人和其他組織的,合伙人在計(jì)算其繳納企業(yè)所得稅時(shí),不得用合伙企業(yè)的虧損抵減其盈利。你公司為法人企業(yè),在計(jì)算繳納企業(yè)所得稅時(shí),不得用合伙企業(yè)的虧損抵減你公司盈利。
2019-07-19 10:31:50
你好,彌補(bǔ)虧損之后虧損不叫 是查賬征稅的嗎?如果是的話可以的。
2023-01-04 13:53:23
您好,合伙企業(yè)一般投資人按照經(jīng)營所得繳稅,應(yīng)稅所得小于0不繳個(gè)稅。
2022-01-20 17:14:47
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