

老師,代賬把客戶款掛到了法人名下其他應(yīng)付款.當(dāng)時(shí)憑證:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 我調(diào)整過來是做負(fù)數(shù)還是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?
答: 你是收到法人的款,還是支付給法人的款
我想問貸方有銀行存款和其他應(yīng)付款,那么應(yīng)該記什么憑證,還是付款憑證,轉(zhuǎn)賬憑證都要記,如果都要記要怎么記
答: 您好,這個(gè)的話,是付款憑證,這個(gè)就行的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好 請(qǐng)問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)的關(guān)系 做賬做得對(duì)與否呢?
答: 資金結(jié)存=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余%2B返還額度
為什么在一個(gè)賬套里做借其他應(yīng)付款,貸銀行存款 另一個(gè)賬套做借內(nèi)部往來 貸其他應(yīng)付款
老師,這個(gè)月給出去了剩下的21萬元,沖減其他應(yīng)付款,是不是這樣做?借:其他應(yīng)付款210000 貸:銀行存款21萬
請(qǐng)教一下,去年做的借:銀行存款,貸…其他應(yīng)付款一城建局。可是這筆錢最后用在市政公司了這個(gè)賬該怎么做








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高興的小兔子 追問
2022-03-14 15:25
辜老師 解答
2022-03-14 15:41