老師,公司外購一批商品回來作為員工福利的,對(duì)方開了增值稅專票,公司是一般納稅人。這張專票是在稅控系統(tǒng)直接勾選“不抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票”,還是先抵扣,等到發(fā)給員工的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?如果勾選“不抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票”,那會(huì)計(jì)分錄怎么體現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅
李廣君
于2022-03-10 17:25 發(fā)布 ??637次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-10 17:28
你好,直接選擇不抵扣,勾選就可以的,然后價(jià)稅合計(jì)做賬。
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你好,直接選擇不抵扣,勾選就可以的,然后價(jià)稅合計(jì)做賬。
2022-03-10 17:28:48
您好,是不能抵扣轉(zhuǎn)出的嗎?
2025-04-09 10:19:39
一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元;銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄是:銷售收入xx元,銷項(xiàng)稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費(fèi)xx元;交稅會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)xx元,現(xiàn)金xx元。
其中增值稅最重要的是計(jì)算,可以使用簡便的計(jì)算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
您好
專票
借:原材料等
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款等
普通發(fā)票
借:原材料等
貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
同學(xué),你好
你是問開具紅字發(fā)票的分錄嗎?
借:原材料? -100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))? -13
貸:銀行存款? ?-113
2025-01-08 14:17:13
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