老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


請問老師:關(guān)稅中,如果是賣買雙方發(fā)生的滯納金;這個(gè)費(fèi)用要算到應(yīng)納稅額里面嗎???
答: 同學(xué)您好,滯納金不算的
老師好,報(bào)個(gè)稅采集信息的時(shí)候員工入職時(shí)間錯(cuò)誤,導(dǎo)致累計(jì)減除費(fèi)用不對(duì)而形成了應(yīng)納稅額,修改入職時(shí)間后累計(jì)減除費(fèi)用也沒有對(duì)應(yīng)改變怎么辦
答: 小李將小王的離職日期刪除并保存后,將原先的申報(bào)表刪除,并重新填寫個(gè)稅申報(bào)表。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)算一般納稅人的增值稅稅負(fù)率,如果用“應(yīng)納增值稅額/應(yīng)稅銷售額*100%”來計(jì)算,這里的“應(yīng)納增值稅額”要不要加上“應(yīng)納稅額減征額(如稅控維護(hù)費(fèi))”?
答: 這里不需要的,這里是實(shí)際繳納的。
老師,公司去年4.1號(hào)上的賬套,應(yīng)交稅費(fèi)的期初數(shù)是不是要交的3月份的應(yīng)納稅額數(shù)?
公司收到的國家財(cái)政性補(bǔ)貼收入五萬,已列入收入總額,應(yīng)納稅額調(diào)增調(diào)減還是不變
老師 加計(jì)抵減應(yīng)納稅額填了附列表四,不需要填主表了嗎?主表上不顯示那加計(jì)抵減應(yīng)納稅額不是白抵減了嗎?
您好老師,6100元的年終一次獎(jiǎng)金按月單獨(dú)計(jì)稅小于等于400應(yīng)納稅額,免交個(gè)稅了吧?








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