咨詢一下老師,咋根據客戶的營業執照經營范圍區分 問
你好,范圍內有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個問題:如果發現以前的會計有差錯,以前 問
同年差錯,不用調期初未分配利潤,不走以前年度損益調整 期初數為上年年末結轉額,和本次補記無關 匯算清繳需做納稅調減 當年差錯當期補記即可,跨年差錯才用該科目調整 答
老師,我是一般納稅人,小企業會計準則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計入管理費用辦公費 答
老師,建筑服務,同一個項目可以開多張發票嗎 問
可以的,可以開多張發票 答


4s店車抵給公司,公司直接抵給供應商,同時車也直接計入供應商名下,這個合規的賬務應該怎么處理
答: 你好;? ?那你要有三方協議的;? ? 你做賬 ;借 應付賬款- 供應商貸應收賬款 - 4S店
公司名下的直營便利店是公司統一管理,統一采購直接供應商發到店里,供應商應該給公司開票還是給便利店開,公司和便利店分別怎么走賬最合適,可以節稅,具體的距離分錄怎么寫
答: 同學您好,那您便利店就是不獨立核算的是吧
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司買車,法人給的錢,按揭也是法人還,因為按揭款是直接打4s店,這個應該怎么入賬啊?
答: 您好 借:固定資產 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應付款-法人
問法人抵押房產借的經營貸,用于公司生產經營,但是合同簽的是法人名字,利息發票的抬頭也是法人,這筆借款是銀行直接支付給供應商的,供應商再轉給法人,法人再轉進公司,這個應該怎么記賬呢?
老師,請問下,甲方和供應商直接簽合同,甲方給供應商付款,供應商給甲方開票,我們公司在這期間只負責項目的協調。供應商后面會給我們支付管理費,這個我們怎么做賬,怎么寫會計分錄呢
老師,請問下,甲方和供應商直接簽合同,甲方給供應商付款,供應商給甲方開票,我們公司在這期間只負責項目的協調。供應商后面會給我們支付管理費,這個我們怎么做賬,怎么寫會計分錄呢
供應商向我們借了款不還,拿我們本來應付給供應商的應付款來抵消,賬面應該怎么處理 能直接用應付賬款沖銷其他應收款嗎 對方公司已注銷的了





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