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塔兒hhhj
于2022-03-01 14:39 發布 ??689次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-03-01 14:39
同學你好這個借應交稅費貸其他應付款這樣
塔兒hhhj 追問
2022-03-01 14:41
但是實際我們并不用交稅,他們提供過來的進項票目前是多的,掛在應交稅費我們也沒交稅,后面不是越掛越多嗎
樸老師 解答
2022-03-01 14:49
這個你們做成你們自己的工程然后收到做進項不能做成掛靠的
2022-03-01 15:06
收到發票我們做進項,扣他們稅金也做進項嗎,這個稅金后面還要退給他們的
2022-03-01 15:12
同學你好對的這個也做進項稅的
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老師,我們是工程公司,下面的項目部掛靠我們單位,我們收取管理費,來工程款我們扣下管理費和稅金等剩下的錢打給他們,他們給我們提供發票,這個稅金后面還要給他們退,扣稅金的時候貸其他應付款稅金,借方掛在哪啊
答: 同學你好 這個借應交稅費貸其他應付款 這樣
老師好,廠購買了菜,肉,還沒有支付貨款,能不能借:管理費,貸:其他應付款-某公司
答: 不是材料,易耗品,等,其他費用都可以入應付賬款嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了
甲公司行政管理部門應付工資100萬元,代扣職工個人承擔養老保險8萬元,代扣職工個人承擔醫療保險4萬元,則下列表述正確的有(多選)A實發工資88萬元B計入其他應付款8萬元C計入其他應付款12萬元D計入管理費用100萬元E計入管理費用88萬元
討論
老師你看一下可以借其他應付款貸管理費用嗎,這樣做對不對
老師,去年付了一半的錢是一萬,發票對方開全款2萬的,我忘記做其他應付款了。今年再付一萬,但是發票在去年的賬本里。這樣要怎么做賬,也直接進管理費用嗎
第一個問題:對方科目指的是什么?比如第一筆收到備用金后,對方科目是其他應付款;第二個問題:對方科目對應的后面數字的記賬方向怎么是相反的?其他應付款增加,是負債類,應該在貸方,再或者管理費用增加,應該記在借方;第三個問題:后面的借或貸只寫借?不是數字的記賬方向
公司支付某協會16年會費,發票未收,如何記賬?借:管理費用還是其他應付款
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 212012 個
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塔兒hhhj 追問
2022-03-01 14:41
樸老師 解答
2022-03-01 14:49
塔兒hhhj 追問
2022-03-01 15:06
樸老師 解答
2022-03-01 15:12