

去年12月份的運輸費,直接做,借:銷售費用,貸:銀行存款,但是發票是今年才收到,開票日期是去年的12月份,是開的專票,當時是按普票做賬的,現在怎么處理?
答: 你好,根據你的描述,現在的調整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:以前年度損益調整—銷售費用
老師,去年12月份有一筆運輸費10萬元,銀行存款支付,分錄做成,借 銷售費用-運輸費 10萬,貸 銀行存款 10萬。今年發現開的是專票,那分錄怎么調整?
答: 你好,可以把之前的分錄抄一遍,做負數,來了發票重新記賬即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到外單位捐贈汽車一輛,價值500000元,另以銀行存款支付運輸費用8000元
答: 借:營業外支出508000 貸:固定資產500000 ? ? ? ?銀行存款8000








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豆豆 追問
2022-03-01 13:24
鄒老師 解答
2022-03-01 13:25