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月半彎
于2022-02-25 09:24 發布 ??606次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-02-25 09:25
你好,增值稅就是用銷項稅額減去你的進項稅額計算。
月半彎 追問
2022-02-25 09:32
那我上個月留存進項大于本月銷項,則本月不用交稅?
東老師 解答
對,只要你的進項稅額比你的銷項稅額多,就不需要交稅。
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老師,請問在有進項發票,銷項發票數額,留存的情況下,怎么算本月應交稅款?
答: 你好,增值稅就是用銷項稅額減去你的進項稅額計算。
答: 同學你好 這個就是銷項減去進項和留抵
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,確定沒有進項發票開銷項發票是按1%交稅額嗎
答: 你好,你是一般納稅人還是小規模的?如果小規模的話,不是不動產可以開1%。
銷項發票開2萬元,進項發票也是2萬元還要交稅嗎
討論
就是企業取得的2022年的材料發票后,這些材料一直沒有做銷售處理,就是因為結算的問題一直沒有開銷項發票,但是進項發票已經開了,這些發票如果記到2022年度的賬上,賬上會有很多庫存也會有很多應交稅費-待認證進項稅額,如果這些2022年的發票不入賬,等2023年發生銷售業務的時候再入賬可以嗎?
每個月收到的進項發票有一部分進項稅金是沒有當月認證的,沒有認證的計入應交稅費-待抵進項稅還是計入哪里啊??
銷項應交增值稅15433.58元需要開多少進項發票
進項發票21年未認證抵扣就已經入賬做的應交稅費-進項稅額,22年現在剛剛認證抵扣,跨年了應該怎么處理,求老師解答
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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月半彎 追問
2022-02-25 09:32
東老師 解答
2022-02-25 09:32