麻煩董老師解答一下:如果針對足浴店,是一個個體戶, 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師好,請問有電費分割模板嗎 問
同學(xué)你好 看這個哦 答
長期股權(quán)投資200萬減資到20萬,匯算清繳納稅調(diào)整怎 問
按《國家稅務(wù)總局公告 2011 年第 34 號》,減資收回資產(chǎn)時,先沖減計稅基礎(chǔ),再確認股息所得,最后算轉(zhuǎn)讓所得 / 損失。 關(guān)鍵表格:只填 A105030《投資收益納稅調(diào)整明細表》 第 6 行 “長期股權(quán)投資”,稅會差異會自動匯總到 A105000 表,不用填 A105090 資產(chǎn)損失表。 數(shù)字怎么填(按你原 200 萬減到 20 萬、無收回現(xiàn)金的情況): 賬載金額:會計確認的損失(-180 萬) 稅收金額:稅法確認的損失(-200 萬) 調(diào)減金額:兩者差額(20 萬),在 A105000 表第 4 行體現(xiàn)。 答
匯算清繳所得稅賬上比申報表少一分錢怎么辦? 問
您好,這個你把賬上調(diào)下就可以 答
老師您好!往年借款不用償還,對方出具了債務(wù)免除協(xié) 問
您好,這個要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中,要交企稅的,這個匯算清繳不用填,平時轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就行 答


老師我們11月份開的銷售票,已經(jīng)交過增值稅了,然后對方又現(xiàn)在才給我們要退票了,這個我怎么處理,可以讓他承擔(dān)稅額嗎?2438.94元
答: 學(xué)員您好,可以開具紅字發(fā)票,這樣銷項稅額可以減回來的
老師,遠洋公司另付增值稅給對方,是它本應(yīng)該承擔(dān)的視同銷售固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅-銷項稅 那部分嗎? 沒明白這個題目說得遠洋公司另付增值稅給長江公司,他本身就承擔(dān)這部分稅額,他還要給這部分稅額的金額給對方?
答: 他是這樣的。這個遠洋公司他應(yīng)該像那個長江公司收錢。但是呢,常見公司現(xiàn)在沒有錢給這個遠洋公司,那么常見公司就用他自己的設(shè)備去抵這個債。那這個遠洋公司他的應(yīng)該收的錢里面就兩部分,一部分是收入,一部分是增值稅。這個長江公司,他把自己的設(shè)備遞給這個遠洋公司的時候,稅收口徑也是要系統(tǒng)銷售交稅的。這個稅本身就是應(yīng)該由那個長江公司來進行繳納。但是這個稅了遠洋公司拿到之后,遠洋公司可以抵扣進項。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
境外支付代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅,銷售方不愿意承擔(dān),全部要求買方承擔(dān),那增值稅代扣代繳后,購買方的抵稅嗎,另外企業(yè)所得稅怎么入賬呢,
答: 你好,可以的,買房可以抵扣的 所得稅做營業(yè)外支出。






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風(fēng)雨兼程 追問
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王老師1 解答
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