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增值稅一般納稅人,月度申報因扣除預(yù)繳增值稅,導致34行“本期應(yīng)補(退)稅額”為0,這種情形不屬于“零申報、負申報”吧?
增值稅申報,1月開了一些紅字發(fā)票,申報增值稅時忘記了扣除,已經(jīng)交了增值稅,申報表不能作廢重報了,請問除了在柜臺去申報還有其他辦法嗎?紅字發(fā)票能順延到下個月抵扣嗎?謝謝?
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?







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